恩施市新闻中心2017年部门预算

一、主要职责及内设机构

  (一)围绕党的路线方针政策和市委市政府的中心工作,积极组织开展新闻宣传、网络宣传和对外宣传,确保舆论导向正确。

  (二)负责恩施市新闻报道的采写、编辑、制作和发布,承担全市重要会议和重大活动的网络直播工作,负责新闻档案(包括文字、图片、视频、音频、专题等新闻资料)的收集、整理建档工作。

  (三)负责贯彻落实互联网信息传播方针政策、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

 (四)负责建设中国硒都网站及其子网站,每天24小时提供恩施市电子政务、电子新闻、电子商务服务等。

  (五)负责恩施市网络舆情的监测、预警、研判、处置和报告事宜。

  (六)负责网络宣传及对外交流和合作事宜, 

 (七)承办上级交办的其它工作。

二、内设机构 

新闻中心核定财政全额拨款编制20名。其中领导职数:主任(站长)1名,副主任3名。内设二室四部:办公室、舆情管理办公室、记者部、编辑部、技术部、发展部。

三、2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

表一

 

 

 

 

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款

3,507,745.71

一、基本支出

1,727,745.71

一般公共服务

 

    经费拨款(补助)

3,507,745.71

  1、工资福利支出

1,313,866.32

国防支出

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

171,114.47

公共安全

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

242,764.92

教育

 

三、政府性基金

 

二、项目支出

1,780,000.00

科学技术

1,290,000.0000

四、社保基金

 

  1、经常性项目

1,780,000.00

文化体育与传媒

1,910,649.1500

五、事业收入

 

  2、延续性项目

 

社会保障和就业

59,868.0000

六、事业单位经营收入

 

  3、一次性项目

 

社会保险基金支出

 

七、上级补助收入

 

  4、不可预见项目

 

医疗卫生与计划生育

100,331.6400

八、其他收入

 

        经济分类划分

3,507,745.71

节能环保

 

 

 

  1、工资福利支出

1,313,866.32

城乡社区事业

 

 

 

  2、商品服务支出

1,791,114.47

农林水事务

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

242,764.92

交通运输

 

 

 

  4、对企事业单位的补助

 

资源勘探信息等

 

 

 

  5、转移性支出

 

商业服务业等

 

 

 

  6、债务利息支出

 

金融支出

 

 

 

  7、债务还本支出

 

援助其他地区

 

 

 

  8、基本建设支出

 

国土资源气象等

 

 

 

  9、其他资本性支出

160,000.00

住房保障

146,896.9200

 

 

  10、其他支出

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,507,745.71

本年支出合计

3,507,745.71

本年支出合计

3,507,745.71

九、用事业基金弥补收支差

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

    本级专项财政拨款结转

 

 

 

 

 

    本级政府性基金结转

 

 

 

 

 

    本级社保基金结转

 

 

 

 

 

    预算外资金结转

 

 

 

 

 

    上级专项财政拨款结转

 

 

 

 

 

    上级政府性基金结转

 

 

 

 

 

收入总计

3,507,745.71

支出总计

3,507,745.71

支出总计

3,507,745.71

 

 

 

 

 

部门收入预算总表

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

总计

上年结转

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入

 

转移支付收入

政府性基金

社保基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差

小计

本级专项财政拨款结转

本级政府性基金结转

本级社保基金结转

上级专项财政拨款结转

上级政府性基金结转

预算外资金结转

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

合计

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

恩施市新闻中心

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  203001

  恩施市新闻中心

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

表三

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

3,507,745.71

1,727,745.71

1,780,000.00

206

科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

  20699

  其他科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

207

文化体育与传媒支出

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

  20704

  新闻出版广播影视

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

    2070407

    新闻通讯

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

208

社会保障和就业支出

59,868.00

59,868.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

59,868.00

59,868.00

 

    2080502

    事业单位离退休

59,868.00

59,868.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100,331.64

100,331.64

 

  21011

  行政事业单位医疗

100,331.64

100,331.64

 

    2101102

    事业单位医疗

100,331.64

100,331.64

 

221

住房保障支出

146,896.92

146,896.92

 

  22102

  住房改革支出

146,896.92

146,896.92

 

    2210201

    住房公积金

146,896.92

146,896.92

 

 

 

收支预算总表

表四

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

项目(功能科目)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政拨款

3,507,745.71

一、基本支出

1,727,745.71

1,727,745.71

 

一般公共服务

 

 

 

    经费拨款(补助)

3,507,745.71

  1、工资福利支出

1,313,866.32

1,313,866.32

 

国防支出

 

 

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

171,114.47

171,114.47

 

公共安全

 

 

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

242,764.92

242,764.92

 

教育

 

 

 

三、政府基金收入

 

二、项目支出

1,780,000.00

1,780,000.00

 

科学技术

1,290,000.00

1,290,000.00

 

 

 

  1、经常性项目

1,780,000.00

1,780,000.00

 

文化体育与传媒

1,910,649.15

1,910,649.15

 

 

 

  2、延续性项目

 

 

 

社会保障和就业

59,868.00

59,868.00

 

 

 

  3、一次性项目

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

  4、不可预见项目

 

 

 

医疗卫生与计划生育

100,331.64

100,331.64

 

 

 

        经济分类划分

3,507,745.71

3,507,745.71

 

节能环保

 

 

 

 

 

  1、工资福利支出

1,313,866.32

1,313,866.32

 

城乡社区事业

 

 

 

 

 

  2、商品服务支出

1,791,114.47

1,791,114.47

 

农林水事务

 

 

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

242,764.92

242,764.92

 

交通运输

 

 

 

 

 

  4、对企事业单位的补助

 

 

 

资源勘探信息等

 

 

 

 

 

  5、转移性支出

 

 

 

商业服务业等

 

 

 

 

 

  6、债务利息支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

  7、债务还本支出

 

 

 

援助其他地区

 

 

 

 

 

  8、基本建设支出

 

 

 

国土资源气象等

 

 

 

 

 

  9、其他资本性支出

160,000.00

160,000.00

 

住房保障

146,896.92

146,896.92

 

 

 

  10、其他支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,507,745.71

本年支出合计

3,507,745.71

3,507,745.71

 

本年支出合计

3,507,745.71

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、上年结转

 

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

  本级专项财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上级专项财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,507,745.71

支出总计

3,507,745.71

3,507,745.71

 

支出总计

3,507,745.71

3,507,745.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般预算支出预算总表

表五

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

3,507,745.71

1,727,745.71

1,780,000.00

206

科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

  20699

  其他科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,290,000.00

 

1,290,000.00

207

文化体育与传媒支出

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

  20704

  新闻出版广播影视

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

    2070407

    新闻通讯

1,910,649.15

1,420,649.15

490,000.00

208

社会保障和就业支出

59,868.00

59,868.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

59,868.00

59,868.00

 

    2080502

    事业单位离退休

59,868.00

59,868.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100,331.64

100,331.64

 

  21011

  行政事业单位医疗

100,331.64

100,331.64

 

    2101102

    事业单位医疗

100,331.64

100,331.64

 

221

住房保障支出

146,896.92

146,896.92

 

  22102

  住房改革支出

146,896.92

146,896.92

 

    2210201

    住房公积金

146,896.92

146,896.92

 

 

 

 

 

一般预算基本支出预算总表(经济分类)

表六

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

1,727,745.71

1,556,631.24

171,114.47

301

工资福利支出

1,313,866.32

1,313,866.32

 

  30101

  基本工资

398,844.00

398,844.00

 

  30102

  津贴补贴

117,900.00

117,900.00

 

  30103

  奖金

300,000.00

300,000.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

107,725.32

107,725.32

 

  30107

  绩效工资

371,397.00

371,397.00

 

  30199

  其他工资福利支出

18,000.00

18,000.00

 

302

商品和服务支出

171,114.47

 

171,114.47

  30201

  办公费

7,290.00

 

7,290.00

  30202

  印刷费

2,700.00

 

2,700.00

  30205

  水费

2,250.00

 

2,250.00

  30206

  电费

14,100.00

 

14,100.00

  30207

  邮电费

9,600.00

 

9,600.00

  30211

  差旅费

10,300.00

 

10,300.00

  30213

  维修(护)费

4,500.00

 

4,500.00

  30215

  会议费

7,000.00

 

7,000.00

  30216

  培训费

18,362.12

 

18,362.12

  30217

  公务招待费

2,000.00

 

2,000.00

  30228

  工会经费

18,362.12

 

18,362.12

  30229

  福利费

32,100.23

 

32,100.23

  30231

  公务用车运行维护费

35,000.00

 

35,000.00

  30299

  其他商品和服务支出

7,550.00

 

7,550.00

303

对个人和家庭的补助

242,764.92

242,764.92

 

  30302

  退休费

57,468.00

57,468.00

 

  30311

  住房公积金

146,896.92

146,896.92

 

  30315

  物业服务补贴

38,400.00

38,400.00

 

 

 

政府性基金支出预算总表

表七

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

三公经费情况

表八

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

 

6

7

 

合计

37,000.00

 

2,000.00

35,000.00

35,000.00

 

203

恩施市新闻中心

37,000.00

 

2,000.00

35,000.00

35,000.00

 

  203001

  恩施市新闻中心

37,000.00

 

2,000.00

35,000.00

35,000.00

 

四、名词解释 
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出  
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。 
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重大会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 
(六)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。 
  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
  (九)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 
  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。 
  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十四)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 
  (十五)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
  (十六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 
  (十八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。